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為全面總結國投集團上半年內部審計工作成效,進一步推進內部審計工作,樂山國投集團于2024年9月5日組織召開了內部審計工作推進會。集團相關領導、集團審計法務與合規(guī)部人員和十家直(代)管企業(yè)負責人及財務負責人參加了會議。
會議由審計法務與合規(guī)部負責人向參會人員宣貫了省市兩級審計機關及國資監(jiān)管部門近期印發(fā)的審計工作相關文件,通報了集團直(代)管企業(yè)年度綜合審計情況以及今年兩項專項審計情況。年度綜合審計共審計集團直(代)管企業(yè)及控股子企業(yè)30家,反饋問題205項,內容涵蓋財務管理、會計核算、綜合管理、內控管理等方面,根據(jù)反饋的問題,提出管理提升建議167項,并形成了審計反饋問題整改臺賬。專項審計共審計兩家集團直(代)管企業(yè),反饋問題27項,提出整改建議意見17項。
會議對審計問題整改工作和下一步的內審工作作了安排和部署,要求相關企業(yè)迅速開展審計反饋問題整改工作,限期完成問題整改。
樂山市紀委監(jiān)委駐國投集團紀檢監(jiān)察組組長、集團黨委副書記、紀委書記朱曉東同志在會上強調,集團各級企業(yè)一是要高度重視審計反饋問題整改工作,制定整改計劃,明確時間節(jié)點,確保審計反饋問題得到迅速有效解決;二是要針對專項審計中涉及的部分典型問題,進行認真總結和深刻反思,企業(yè)的任何經營活動必須嚴格遵守國家法律法規(guī)與規(guī)章制度,務必做到依法合規(guī),風險可控,確保實現(xiàn)國有資產保值增值的目標;三是對于部分普遍性的問題,要深入剖析根源,舉一反三,采取根本性措施,杜絕問題再次發(fā)生。
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